Voorzieningen
Hieronder vindt u een overzicht van de voorzieningen met een toelichting.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Nummer | Voorzieningen | Stand | Mutaties 2019 | Stand | |
1-1-2019 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2019 | ||
2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | |||||
800100000 | Voorziening Pens.verpl.vm wethouders | 3.755 | - | 120 | 3.875 |
800100010 | Voorziening Wachtgeldverpl.vm wethouders | 264 | -149 | - | 115 |
896000010 | Voorziening (Voormalig) personeel | 197 | - | - | 197 |
Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | 4.215 | -149 | 120 | 4.187 | |
2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | |||||
850300000 | Voorziening Onderhoud gemeentewerf | 158 | -12 | 24 | 170 |
850600000 | Voorziening Onderhoud gemeentehuis | 438 | -66 | 93 | 465 |
800300000 | Voorziening Onderhoud Trouwzaal (M) | 17 | -11 | 3 | 9 |
821000000 | Voorziening Onderhoud wegen | 300 | -1.503 | 1.343 | 140 |
821010000 | Voorziening Openbare Verlichting | 10 | -292 | 292 | 10 |
853001000 | Voorziening Onderhoud Heuvelland | 31 | -76 | 33 | -12 |
853001010 | Voorziening Onderhoud Biga | 45 | -12 | 3 | 36 |
853001020 | Voorziening Onderhoud Sporthal De Duffelt | 191 | -42 | 61 | 210 |
853001030 | Voorziening Onderhoud Dispel/Til (U) | 16 | -1 | 3 | 18 |
853002000 | Voorziening Onderhoud De Lubert | 36 | -11 | 30 | 55 |
853010000 | Voorziening Onderhoud kunst en oorlogsmonumenten | 48 | -24 | 16 | 39 |
854000010 | Voorziening Onderhoud Waco-glider | 17 | -0 | - | 16 |
854100010 | Voorziening Onderhoud N.H. Kerk | 0 | -1 | 0 | -0 |
854100020 | Voorziening Onderhoud kasteelmuur | 1 | -1 | 0 | 1 |
854100030 | Voorziening Onderhoud trafo Wercheren | 2 | -0 | - | 1 |
855000000 | Voorziening Onderhoud Aquaduct | 14 | -2 | 3 | 15 |
856000000 | Voorziening Recreatievoorzieningen (U) | 12 | - | - | 12 |
858000010 | Voorziening Speeltuinen | 70 | -75 | 69 | 64 |
867000010 | Voorziening Onderhoud De Mallemolen | 256 | -38 | 26 | 245 |
867000020 | Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9 | 24 | -29 | 8 | 3 |
867000030 | Voorziening Onderhoud De Ubburch | - | - | - | - |
867000040 | Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop | 48 | -12 | 20 | 56 |
872400000 | Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg | 32 | -0 | 7 | 38 |
872400010 | Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats (M) | 31 | -1 | - | 30 |
872400001 | Voorziening Onderhoud begraafplaats (M) | 76 | -0 | - | 76 |
872400020 | Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats (M) | 4 | -0 | - | 4 |
872500000 | Voorziening Afvalstoffen | - | - | - | - |
872200000 | Voorziening Riolering | 1.324 | - | 319 | 1.643 |
Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | 3.201 | -2.208 | 2.354 | 3.346 | |
Totaal 2. Voorzieningen | 7.416 | -2.357 | 2.474 | 7.532 |
Voorzieningen ten behoeve van verplichtingen en/of risico's
Voorziening Pensioenverplichtingen voormalige wethouders
Deze voorziening heeft als doel het afdekken van de pensioenverplichtingen van (voormalige) wethouders. Jaarlijks bepalen we op basis van actuariële berekeningen de stand van de toekomstige pensioenen. Uit de voorziening betalen we jaarlijks de reeds ingegane pensioenen en wachtgelden. We verwachten jaarlijks € 120.000 aan de voorziening toe te moeten voegen om de voorziening op het noodzakelijke peil te houden. De werkelijke toevoeging gebeurt op basis van actuariële berekeningen.
Voorziening Voormalig personeel
Het doel van de voorziening is het egaliseren van de verplichtingen voor voormalig personeel. In 2019 bekijken we opnieuw of we een bedrag uit de voorziening moeten halen.
Voorzieningen ten behoeve van lastenegalisatie
Voorziening Onderhoud gemeentewerf
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. Het doel is de onderhoudskosten van de gemeentewerven te egaliseren. De onttrekking betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. In 2019 geven we volgens de planning € 11.804 uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 24.152 op basis van het onderhoudsplan.
Voorziening Onderhoud gemeentehuis
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. Het doel is om de onderhoudskosten van het gemeentehuis te egaliseren. In 2019 geven we volgens planning € 65.801uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 92.541 op basis van het onderhoudsplan.
Voorziening Onderhoud trouwzaal
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten en heeft als doel de onderhoudskosten van de trouwzaal aan de Zalmstraat in Millingen aan de Rijn te egaliseren. In 2019 geven we naar verwachting € 10.856 uit aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 3.133 op basis van het onderhoudsplan.
Voorziening Onderhoud wegen
De doel van deze voorziening is het dekken van de onderhoudskosten voor het in stand houden van een kwalitatief goed wegennet in het kader van de verkeersveiligheid en egalisatie van de lasten. In 2019 geven we naar verwachting € 1.502.870 uit aan onderhoud van de diverse wegen. De jaarlijkse toevoeging op basis van de onderhoudsplanning is € 1.343.000.
Voorziening Openbare verlichting
Het doel is het egaliseren van de kosten voor het groot onderhoud van de openbare verlichting. In 2019 geven we volgens planning € 292.000 uit aan onderhoud of vervanging. De jaarlijkse toevoeging op basis van de onderhoudsplanning is € 292.132.
Voorziening Onderhoud Heuvelland
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2019 verwachten we € 75.960 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 32.756 op basis van het onderhoudsplan. In 2018/2019 stelt de raad de nieuwe onderhoudsplanning vast. We brengen de voorziening dan weer op peil.
Voorziening Onderhoud Biga
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2019 verwachten we € 11.996 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 3.101 op basis van het onderhoudsplan.
Voorziening Onderhoud sporthal De Duffelt
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2019 verwachten we € 41.688 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 60.794 op basis van het onderhoudsplan.
Voorziening Onderhoud Dispel/Til
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2019 verwachten we € 1.217 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 3.057 op basis van het onderhoudsplan.
Voorziening Onderhoud De Lubert
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan het gebouw en de installaties van het zwembad. De Lubert is in 2016-2018 gerenoveerd. In 2019 verwachten we € 10.960 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 30.000 op basis van het onderhoudsplan.
Voorziening Kunst- en oorlogsmonumenten
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud van kunst- en oorlogsmonumenten. In 2019 verwachten we € 24.205 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 16.000 op basis van het onderhoudsplan.
Voorziening Onderhoud Waco-glider
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan de Waco-glider. In 2019 verwachten we € 200 uit te geven aan diverse onderhoudskosten
Voorziening Onderhoud N.H. Kerk
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud van de N.H.-kerk. In 2019 verwachten we € 519 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 100 op basis van het onderhoudsplan.
In 2018/2019 stelt de raad de nieuwe onderhoudsplanning vast. We brengen de voorziening dan weer op peil.
Voorziening Onderhoud kasteelmuur
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan de kasteelmuur. In 2019 geven verwachten we € 558 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 100 op basis van het onderhoudsplan.
Voorziening Onderhoud trafo Wercheren
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan de trafo. In 2019 geven verwachten we € 257 uit te geven aan diverse onderhoudskosten.
Voorziening Onderhoud Aquaduct
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan het aquaduct. In 2019 geven verwachten we € 1.775 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 2.902 op basis van het onderhoudsplan.
Voorziening Recreatievoorzieningen
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven voor onderhoud aan de recreatievoorzieningen. We verwachten in 2019 geen uitgaven voor onderhoud.
Voorziening Speeltuinen
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan de gemeentelijke speeltuinen. In 2019 geven verwachten we € 75.000 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 69.246 op basis van het nieuwe onderhoudsplan.
Voorziening Onderhoud De Mallemolen
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan De Mallemolen. In 2019 geven verwachten we € 37.701 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 25.981 op basis van het onderhoudsplan.
Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan het gebouw. In 2019 geven verwachten we € 29.316 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 8.474 op basis van het onderhoudsplan.
Voorziening Onderhoud De Ubburch
De voorziening is per 31 december 2018 vervallen. Het gebouw is overgedragen aan Havo Notre Dame.
Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan Kulturhus den Ienloop. In 2019 geven verwachten we € 11.845 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 20.000 op basis van het onderhoudsplan.
Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan het gebouw op begraafplaats Heselenberg. In 2019 geven verwachten we € 414 uit te geven aan diverse onderhoudskosten. De jaarlijkse toevoeging is € 6.900 op basis van het onderhoudsplan.
Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats Vossengraaf
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan de aula op de begraafplaats aan de Vossengraaf in Millingen aan de Rijn. In 2019 geven verwachten we € 1.080 uit te geven aan diverse onderhoudskosten.
Voorziening Onderhoud begraafplaats Vossengraaf
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan de begraafplaats aan de Vossengraaf in Millingen aan de Rijn. In 2019 geven verwachten we € 240 uit te geven aan diverse onderhoudskosten.
Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats
Het doel van de voorziening is het dekken van de uitgaven voor het onderhoud aan de drenkelingenbegraafplaats in Millingen aan de Rijn. In 2019 geven verwachten we € 144 uit te geven aan diverse onderhoudskosten.
Voorziening Riolering
In de notitie riolering van de commissie Bbv is bepaald dat we de overschotten bij de rioolheffing in een voorziening moeten opnemen. De reden hiervan is dat een voorziening niet vrij inzetbaar is en dat de middelen beschikbaar blijven voor de riolering.
Het doel van de voorziening is het opvangen van schommelingen in de exploitatie voor wat betreft de kosten en opbrengsten van het rioolstelsel. We verwachten in 2019 € 319.219 aan de voorziening toe te voegen.