Begroting 2019

Verwachte balans

Reserves

Reserves

Hieronder vindt een overzicht van de reserves met een toelichting.

Bedragen x € 1.000

Nummer

Reserve

Stand

Mutaties 2019

Stand

1-1-2019

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2019

1.1. Algemene reserves

891400000

Algemene Reserve vrij aanwendbaar

12.302

-1.706

185

10.781

891400010

Vaste Algemene reserve

17.220

-

-

17.220

899000000

Reserve Rekeningresultaat

2.495

-624

-

1.871

899000000

Saldo vorig dienstjaar

-

-

-

-

899000000

Saldo huidig dienstjaar

-

-

-

-

Totaal 1.1. Algemene reserves

32.016

-2.329

185

29.871

1.2. Bestemmingsreserves

821400000

Bestemmingsreserve Exploitatietekort parkeergarage Dorpsstraat

316

-120

-

196

821400020

Reserve verv.investering parkeergarage Dorpsstraat

107

-

36

143

853000000

Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen

249

-

36

285

853100010

Bestemmingsreserve Attributen sportcomplexen

219

-37

22

203

854000000

Bestemmingsreserve Aankoop kunstwerken

84

-

-

84

855000010

Bestemmingsreserve Natuur en Landschap

124

-

-

124

855000020

Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten

1.657

-73

25

1.609

866100000

Reserve Jeugd en Wmo

-

-

-

-

867000000

Bestemmingsreserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop

136

-16

-

120

872000000

Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast

500

-500

-

-

882200000

Bestemmingsreserve Egalisatiebijdrage ODRN

40

-40

-

-

892200000

Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld)

646

-

20

666

896000000

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

16.136

-740

779

16.175

896000030

Bestemmingsreserve Opleidingen personeel

174

-

-

174

Totaal 1.2. Bestemmingsreserves

20.388

-1.526

918

19.780

Totaal 1. Reserves

52.404

-3.855

1.102

49.651

Algemene reserves

Algemene reserve
De berekende rente van € 184.528 voegen we toe aan de algemene reserve. Deze reserve zetten we af tegen de risico’s bij het bepalen van het weerstandsvermogen. De benodigde omvang is afhankelijk van de weerstandsratio en de vaste algemene reserve. Dit bepalen we jaarlijks bij de vaststelling van de begroting.
In 2019 halen we € 1.705.700 uit de algemene reserve als dekking voor de huisvestingskosten voormalig gemeentehuis Ubbergen (€ 10.950), de afbouw van het tekort op het sociaal domein (€ 1.474.000), de professionalisering van het beheer in jongerencentrum Maddogs (€ 30.000) en het niet 100% kostendekkend zijn van de afvalstoffenheffing (€ 190.750).

Vaste algemene reserve
De reserve is gevormd om de risico's die wij als gemeente lopen af te dekken.

Reserve rekeningresultaat
De bestemmingsreserve rekeningresultaat is ontstaan bij het vaststellen van de jaarrekeningen 2014 van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek. Door de gemeenteraad is besloten deze reserve in te zetten voor de tekorten in de (meerjaren)begroting. Van 2019 tot 2022 halen we jaarlijks € 623.664 uit deze reserve.

Bestemmingsreserves

Reserve exploitatietekort parkeergarage Dorpsstraat
Deze reserve heeft als doel het dekken van de exploitatietekorten van de parkeergarage aan de Dorpsstraat in Groesbeek. In 2019 onttrekken we € 120.021 aan de reserve. Als we huidige ramingen uit komen dan is deze reserve leeg in 2021. Vanaf 2022 drukt het exploitatietekort van de parkeergarage dan ook volledig op de begroting.

Reserve vervangingsinvestering parkeergarage Dorpsstraat
Het doel van deze reserve is de dekking van toekomstige investeringen voor het onderhoud van de parkeergarage aan de Dorpsstraat. In 2019 voegen we € 35.781 toe aan de reserve.

Reserve onderhoud gymzalen
Deze reserve heeft als doel reserve het dekking van de kosten voor groot onderhoud van de gymzalen en de egalisatie van de exploitatiekosten over een langere periode. In 2019 voegen we € 36.000 toe aan deze reserve.

Reserve Attributen sportcomplexen
Het doel van de reserve is het dekken van kosten voor het vervangen van attributen van de sportaccommodaties (voetbalclubs) en het egaliseren van de exploitatiekosten over een langere periode. In 2018 voegen we € 21.620 toe aan de reserve. Ook halen we € 37.440 uit de reserve voor de bijdrage veldverlichting bij de Groesbeekse Boys. Die investering moeten we activeren en leidt tot jaarlijkse kapitaallasten. Daarom hevelen we het bedrag van € 37.440 over de naar de reserve dekking kapitaallasten. De investering heeft dan geen effect op de exploitatie.

Reserve Aankoop kunstwerken
Deze reserve is voor de dekking van kosten in het kader van aankoop en onderhoud aan kunstwerken in de gemeente. In 2019 voegen we niets toe aan de reserve en halen we er ook niets uit.

Reserve Natuur en Landschap
De reserve heeft tot doel, het beschikbaar houden van middelen voor natuur en landschap. De werkelijke uitgaven en de begrote uitgaven worden niet altijd binnen een boekjaar afgewikkeld. Om middelen beschikbaar te houden is deze reserve gevormd. We verrekenen tekorten en overschotten via deze reserve. Bij de jaarrekening 2019 bepalen we welk bedrag we moeten verrekenen met deze reserve.

Reserve Groenblauwe diensten
De reserve heeft als doel het dekken van de kosten voor de uitvoering van het project Groen-Blauwe diensten. Jaarlijks halen we € 72.500 uit de reserve voor de beheersvergoedingen. In 2019 voegen we de rente (€ 24.853) toe aan de reserve.

Reserve Jeugd en Wmo
Deze reserve heeft als doel het dekken van de exploitatierisico's die samenhangen met de nieuwe taken binnen het Sociaal Domein (WMO en Jeugdwet). De verwachting is dat de reserve op 31 december 2018 leeg is. Daarom is er voor 2019 geen toevoeging of onttrekking geraamd.

Reserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop
Het doel van deze reserve is het dekken van het verwachte exploitatietekort van Kulturhus den Ienloop in Millingen aan de Rijn. In 2019 halen we € 16.146 uit de reserve om het exploitatietekort op te vangen.

Reserve aanpak extreme wateroverlast
Deze reserve is gevormd bij het vaststellen van de begroting 2018 (aangenomen motie). In 2019 gaan we diverse projecten uitvoeren om extreme wateroverlast te verminderen/te voorkomen. Die investeringen moeten we activeren en leiden tot jaarlijkse kapitaallasten. Daarom hevelen het beschikbare bedrag van € 500.000 over de naar de reserve dekking kapitaallasten. De investeringen hebben dan geen effect op de exploitatie.

Reserve egalisatie bijdrage Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
Het doel van deze reserve is het egaliseren van de bijdrage aan de ODRN. In 2019 halen we € 39.686 uit de reserve om een deel van de exploitatielast te dekken. Eind 2019 is de reserve leeg. Vanaf 2020 zijn de lasten van de ODRN volledig verwerkt in de exploitatie.

Reserve Lopende projecten (gelabeld)
De reserve heeft als doel het dekken van de uitgaven aan lopende projecten, waarvoor de raad een krediet beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast voegen we vanaf 2017 jaarlijks € 20.000 aan de reserve toe voor de uitvoering van het lustrum Vrijheid en herinnering dat elke vijf jaar plaatsvindt.

Reserve Kapitaallasten
De reserve heeft als doel het dekken van de geactiveerde activa (investeringen). In 2019 voegen we € 779.473 toe aan de reserve. Dit is de rente (€ 242.033), € 500.000 voor projecten aanpak extreme wateroverlast en € 37.440 bijdrage veldverlichting Groesbeekse Boys.
Daarnaast halen we € 739.920 uit de reserve om de diverse kapitaallasten van de diverse investeringen te dekken.

Reserve Opleidingen personeel
Het doel van deze reserve is het egaliseren van de opleidingskosten van het personeel. Omdat de uitgaven jaarlijks sterk kunnen verschillen, verrekenen we een tekort of overschot op het budget met deze reserve.